Orden de Compra. Nº3653-47-SE16 "Compra materiales oficina Esc. Collilelfu"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-47-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales oficina Esc. Collilelfu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-26-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 65612,225
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores35Unidadtorre lapices 12 col.  $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.905 $ 30.905
44121708
Marcadores30Unidadmarcador paper mate  $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.290 $ 31.290
44121709
Lápices de cera35Unidadlapices de cera  $ 1.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.445 $ 39.445
60121535
Goma de borrar20Unidadgoma miga  $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060
31201610
Colas6Unidadcolafria escolar 500g  $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.172 $ 8.172
14111506
Papel para impresora del ordenador5Unidadresma carta  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880
14121605
Papel de seda Kraft30Unidadpapel kraft  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111610
Cartulina55Unidadcartulina de color  $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120
14111610
Cartulina10Unidadcartulina española  $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.780 $ 14.780
60121148
Papel lustre60Unidadpapel lustre 10*10  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
14111525
Papel multiuso1Unidadopalina color 100u  $ 9.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.747 $ 9.747
13111307
Espuma de goma180Unidadgoma eva 20*30  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
44121706
Lápices de madera10Unidadfaber lapiz graf.  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290
14111610
Cartulina10Unidadproarte c metalicas 10 c  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
13111307
Espuma de goma32Unidadgoma eva glitter 45*60  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.568 $ 29.568
31201503
Cintas adhesivas de protección1Unidadsellocinta 48*40  $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.033 $ 5.033
44101707
Corcheteras1Unidadcorchetera 26/6  $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665 $ 1.665
23101502
Perforadoras1Unidadperforador 20h  $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional20Unidadartel tempera 12 col.  $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.860 $ 23.860
60124317
Masa de modelado35Unidadartel plasticina 12u  $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.945 $ 42.945
24112505
Palets15Unidadproarte posillo 6  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.258
60123601
Pegamento de purpurina30Unidadadhesivo barra  $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.170 $ 19.170
Total Neto $ 345.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.612
TOTAL OC $ 410.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.