|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3653-488-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-04-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra artículos aseo / Esc. Rural Antilhue |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3653-11-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. de Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
69.200.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
69.200.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 1 |
|
Comuna |
Los Lagos
|
|
Impuesto |
7457,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-04-2017 |
|
|
|
Proveedor |
maco |
|
Razón Social |
JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
|
|
R.U.T. |
4.321.556-6 |
|
Sucursal |
maco |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181901
| Pan fresco | 1 | Pack | ALIMENTOS SEGÚN NOTA DE PEDIDO Nº 21 Y COTIZACIÓN N°967.- | |
$ 39.249,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.249
|
$ 39.249
|
|
|
Total Neto
|
$ 39.249
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.457
|
|
$ 46.706
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.