Orden de Compra. Nº
3653-506-SE24
"
Compra de artículos de librería - DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-506-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Compra de artículos de librería - DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-64-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
Comuna
Los Lagos
Impuesto
208524,81
Dirección de Envío de la Factura
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA OCEANO
Razón Social
LIBRERÍA OCEANO SPA
R.U.T.
77.762.793-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA OCEANO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Unidad
BOLIGRAFO ARTEL FX2, PUNTA FINA 0,7MM AZUL/ROJO/NEGRO
$ 12.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.420
$ 12.420
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
24
Unidad
LAPIZ TORRE GEL 0,7 MM AZUL
$ 1.467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.208
$ 35.208
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Unidad
MOUSE TECMASTER USB INALAMBRICO NEGRO + PILA AA
$ 5.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.334
$ 17.334
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
210
Unidad
PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA 500 HJS.
$ 4.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 979.020
$ 979.020
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad
PILAS ALCALINAS DURACELL AA OPTIMUM 4 UNIDADES
$ 5.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.576
$ 10.576
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad
PILAS ALCALINAS DURACELL AAA OPTIMUM 4 UNIDS.
$ 4.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.696
$ 9.696
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Unidad
TECLADO INALAMBRICO ESTANDAR PHILCO NEGRO
$ 3.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.845
$ 10.845
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA DIFERENTES COLORES HALLEY
CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-64-LP23 SEGÚN COTIZACIÓN N°10000380
$ 448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.400
$ 22.400
Total Neto
$ 1.097.499
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 208.525
TOTAL OC
$ 1.306.024
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.