Orden de Compra. Nº3653-506-SE24 "Compra de artículos de librería - DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-506-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de librería - DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-64-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
Comuna Los Lagos
Impuesto 208524,81
Dirección de Envío de la Factura AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA OCEANO
Razón Social LIBRERÍA OCEANO SPA
R.U.T. 77.762.793-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA OCEANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadBOLIGRAFO ARTEL FX2, PUNTA FINA 0,7MM AZUL/ROJO/NEGRO  $ 12.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora24UnidadLAPIZ TORRE GEL 0,7 MM AZUL  $ 1.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.208 $ 35.208
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Papel para fotocopiadora o impresora3UnidadMOUSE TECMASTER USB INALAMBRICO NEGRO + PILA AA  $ 5.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.334 $ 17.334
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Papel para fotocopiadora o impresora210UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO CARTA 500 HJS.  $ 4.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.020 $ 979.020
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Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadPILAS ALCALINAS DURACELL AA OPTIMUM 4 UNIDADES  $ 5.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.576 $ 10.576
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Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadPILAS ALCALINAS DURACELL AAA OPTIMUM 4 UNIDS.  $ 4.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.696 $ 9.696
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Papel para fotocopiadora o impresora3UnidadTECLADO INALAMBRICO ESTANDAR PHILCO NEGRO  $ 3.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.845 $ 10.845
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Papel para fotocopiadora o impresora50UnidadCARPETA PLASTIFICADA DIFERENTES COLORES HALLEYCONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-64-LP23 SEGÚN COTIZACIÓN N°10000380 $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
Total Neto $ 1.097.499
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.525
TOTAL OC $ 1.306.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.