Orden de Compra. Nº3653-539-SE24 "Adquisición de estímulos - Esc. Nueva España"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-539-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de estímulos - Esc. Nueva España
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200)
Comuna Los Lagos
Impuesto 617766
Dirección de Envío de la Factura Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Studio27 - Soluciones Gráficas
Razón Social RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ
R.U.T. 16.052.143-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Studio27 - Soluciones Gráficas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos700UnidadPIOCHA CON LOGO Y GRABADO. SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°4972/2024 (DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA).  $ 4.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.943.500 $ 2.943.500
49101704
Galvanos100UnidadLLAVERO METALICO GRABADO LÁSER CON LOGO  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
49101704
Galvanos10UnidadLAPICERA METÁLICA GRABADA. INCLUYE CAJA DE PRESENTACIÓN.  $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.900 $ 77.900
Total Neto $ 3.251.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 617.766
TOTAL OC $ 3.869.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.