Orden de Compra. Nº3653-54-SE16 "Compra de artículos de ferretería / Liceo A. Blest Gana"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-54-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de ferretería / Liceo A. Blest Gana
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-66-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 160398,19
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadOLEO SINT. SOQUINA GL.  $ 13.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.410 $ 139.410
31211505
Pinturas aceitosas36UnidadOLEO SINT. SOQUINA GL.  $ 13.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.876 $ 501.876
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10UnidadDILUYENTE   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
24101715
Cinta transportadora20UnidadCINTA TARTAN 30 MM X 30 MTS.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
12142104
Gas dióxido de carbono CO22BalónBALON GAS DESECH. 190 GR.  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
39101701
Tubos fluorescentes80UnidadTUBO FLUORESCENTE 180W/36W  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680
39111810
Interruptor de lámpara80UnidadPARTIDOR PHILLIPS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO 22-BAHCO BARRACUDA   $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
27111602
Martillos1UnidadMARTILLO TRUPER FIBRA 16 OZ  $ 5.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadSIKALISTO REPAIR REP. 30 KG.  $ 9.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.655 $ 9.655
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices15UnidadAGUARRAS LT.  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO LANA TERM. 23 CM. NARANJO  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELA 4  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110
Total Neto $ 844.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.398
TOTAL OC $ 1.004.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.