Orden de Compra. Nº3653-557-SE15 "COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA / ESCUELA NUEVA COLLILELFU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-557-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA / ESCUELA NUEVA COLLILELFU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-66-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 19604,01
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas7Unidad no definidaBROCHA ESTAMPA 3/4"  $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589 $ 1.589
42151639
Espátulas dentales2UnidadLLANA UYUS S/DIENTES M/MAD.  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadCINTA EMBALAJE 48MM X 40M 3M  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
31191501
Papeles de lija40UnidadLIJA MADERA  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadESMALTE CERESITA  $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.010 $ 26.010
26121532
Alambre para interconexiones20UnidadALAMBRE NYA 2,5" VERDE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31211904
Brochas7UnidadBROCHA ESTAMPA 1 1/2  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.415 $ 2.415
31211904
Brochas7UnidadBOCHA ESTAMPA 1  $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827 $ 1.827
42151639
Espátulas dentales2UnidadESPATULA 3" - 4"  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute10UnidadARPILLERA POR METRO  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
11121801
Cáñamo5UnidadPITA SISAL 100 GRS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
11121801
Cáñamo100UnidadAMARRA 4,8" 400  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31211506
Pinturas de látex1UnidadLATEX EXPERTO LT.  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
27111516
Alicates de perforación2UnidadALICATE CORTE 6" - 7" DE LUXE  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016
27112107
Alicates boquianchos ajustables2UnidadALICATE UNIVERSAL 8 DE LUXE   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370
27112107
Alicates boquianchos ajustables2UnidadALICATE PUNTA 8 DE LUXE  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.858
11101506
Yeso6kilogramoYESO 1K  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
11162111
Malla30Metro LinealMALLA PLASTICA P/VENTANA 1.20  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370
11151510
Fibras vegetales40Metro LinealCORDEL TRENZADO 10MM X MT  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
Total Neto $ 103.179
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.604
TOTAL OC $ 122.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.