Orden de Compra. Nº
3653-577-SE19
"
Compra Artículos Aseo Internado/Escuela Antilhue.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-577-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
Compra Artículos Aseo Internado/Escuela Antilhue.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.)
Comuna
Los Lagos
Impuesto
10675,72
Dirección de Envío de la Factura
Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Alberto
Razón Social
COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T.
76.821.275-9
Sucursal
Juan Alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131706
Cerillas
2
Caja
Fósforos Copihue 10 und.
Fósforos Copihue 10 und.
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.932
$ 1.932
46181504
Guantes protectores
3
Unidad
Guantes Virutex Mediano M8.
Guantes Virutex Mediano M8.
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
8
Unidad
Clorinda 1 L 80g.
Clorinda 1 L 80g.
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.256
$ 6.256
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
Quix Limón 750 ml.
Quix Limón 750 ml.
$ 1.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.472
$ 5.472
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
B.Basura 50xT70x10 Clean Rollo.
B.Basura 50xT70x10 Clean Rollo.
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
47131603
Esponjas
10
Unidad
Esponjas Lana Fina Virutex.
Esponjas Lana Fina Virutex.
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad
Des. Poett 360 ml Solo para Ti.
Des. Poett 360 ml Solo para Ti.
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
14111704
Papel higiénico
2
Unidad
Noble 12R x 40 mts.
Noble 12R x 40 mts.
$ 2.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.890
$ 4.890
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
Limpiador Mr. Musculo Cocina Naranja Gatillo 500cc.
Limpiador Mr. Musculo Cocina Naranja Gatillo 500cc.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
Trapero Virutex Doble C/Ojal 50x45 Algodón.
Trapero Virutex Doble C/Ojal 50x45 Algodón.
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
12161902
Detergentes surfactantes
9
Unidad
Limpiador Poett 900 ml. Solo para Ti.
Limpiador Poett 900 ml. Solo para Ti.
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.440
$ 10.440
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
Toalla Nova Clásica x 1.
Toalla Nova Clásica x 1.
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.820
$ 2.820
Total Neto
$ 56.188
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.676
TOTAL OC
$ 66.864
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.