Orden de Compra. Nº3653-577-SE19 "Compra Artículos Aseo Internado/Escuela Antilhue."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-577-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra Artículos Aseo Internado/Escuela Antilhue.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.)
Comuna Los Lagos
Impuesto 10675,72
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N°448, Ruta T-35, localidad Antilhue (At. Sr.Cristian Rosas, fono:968990817.)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Alberto
Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T. 76.821.275-9
Sucursal Juan Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas2CajaFósforos Copihue 10 und.Fósforos Copihue 10 und. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
46181504
Guantes protectores3UnidadGuantes Virutex Mediano M8.Guantes Virutex Mediano M8. $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47131804
Productos de limpieza de amoniaco8UnidadClorinda 1 L 80g.Clorinda 1 L 80g. $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.256 $ 6.256
47131810
Productos para lavar platos3UnidadQuix Limón 750 ml.Quix Limón 750 ml. $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.472 $ 5.472
47121701
Bolsas de basura10UnidadB.Basura 50xT70x10 Clean Rollo.B.Basura 50xT70x10 Clean Rollo. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
47131603
Esponjas10UnidadEsponjas Lana Fina Virutex.Esponjas Lana Fina Virutex. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDes. Poett 360 ml Solo para Ti.Des. Poett 360 ml Solo para Ti. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111704
Papel higiénico2UnidadNoble 12R x 40 mts.Noble 12R x 40 mts. $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadLimpiador Mr. Musculo Cocina Naranja Gatillo 500cc.Limpiador Mr. Musculo Cocina Naranja Gatillo 500cc. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131618
Mopas húmedas2UnidadTrapero Virutex Doble C/Ojal 50x45 Algodón.Trapero Virutex Doble C/Ojal 50x45 Algodón. $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
12161902
Detergentes surfactantes9UnidadLimpiador Poett 900 ml. Solo para Ti.Limpiador Poett 900 ml. Solo para Ti. $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
14111703
Toallas de papel6UnidadToalla Nova Clásica x 1.Toalla Nova Clásica x 1. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
Total Neto $ 56.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.676
TOTAL OC $ 66.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.