Orden de Compra. Nº3653-577-SE23 "MANTENCION BUSES/ DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-577-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BUSES/ DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-52-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV GENERAL U OTRA DISPONIBLE del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120
Comuna Los Lagos
Impuesto 139441
Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUBACAR LTDA.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA
R.U.T. 76.396.601-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEUBACAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1Unidad no definida Filtro de aceite Filtro de aceite $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
20102301
Transportes de personal10Unidad no definida Aceite 15w40 petroleo litro Aceite 15w40 petroleo litro $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
20102301
Transportes de personal1Unidad no definida Filtro de Petroleo Filtro de Petroleo $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
20102301
Transportes de personal4Unidad no definida Tapizado por asiento Tapizado por asiento $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.600 $ 359.600
20102301
Transportes de personal1Unidad no definida Scanear Motor Scanear Motor $ 149.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.900 $ 149.900
Total Neto $ 733.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.441
TOTAL OC $ 873.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.