Orden de Compra. Nº3653-581-SE23 "Compra Alimentos Extraescolar / DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-581-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra Alimentos Extraescolar / DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-58-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP 10% del sistema HERNAN WULF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120
Comuna Los Lagos
Impuesto 54037,33
Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Alberto
Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T. 76.821.275-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla29UnidadPACK X6 LECHE COLUN S/CHOC 200MLPACK X6 LECHE COLUN S/CHOC 200ML $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.237 $ 97.237
50202304
Jugos y néctar envasados170UnidadNECTAR COLUN 200CC DAMASCONECTAR COLUN 200CC DAMASCO $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.010 $ 60.010
50192303
Postres, helados o yogurt congelado170UnidadYOG. SOPROLE 1+1 ZUCARITAS 140G.YOG. SOPROLE 1+1 ZUCARITAS 140G. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.160 $ 127.160
Total Neto $ 284.407
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.037
TOTAL OC $ 338.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.