Orden de Compra. Nº3653-582-SE15 "COMPA ARTICULOS DE FERRETERIA / LICEO ALBERTO BLEST GANA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-582-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPA ARTICULOS DE FERRETERIA / LICEO ALBERTO BLEST GANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-66-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 35047,59
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112002
Azadones2UnidadAZADON ARTESANAL   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
27112802
Hojas de sierra2UnidadHOJA SIERRA SANDFLEX 1/2*12*24DTS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
24101505
Carretilla hidráulica1UnidadCARRETILLA 90 LTS. TRUPER   $ 45.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.361 $ 45.361
27112003
Rastrillos2UnidadBARRE HOJAS 18" * 22 DT TRUPER  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
27112003
Rastrillos2UnidadRASTRILLO JARDIN TRUPER C/M  $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
27111515
Taladro de mano o empuje1UnidadTALADRO PERC. MAKITA 13MM. 710 W.  $ 23.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.513 $ 23.513
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA AHORRO ENER. ECONM.  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO 22-BAHCO BARRACUDA  $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
31162204
Remaches completos250UnidadREMACHE 4,8 *30   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
26111702
Pilas alcalinas8UnidadPILA DURACELL GRANDE  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15UnidadGUANTE PVC DY880  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.065 $ 22.065
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables12UnidadGUANTE CABRITILLA S/F CROMO  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.132 $ 27.132
30201702
Duchas portátiles6UnidadDUCHA MOV. BLANCA DE 1/2  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.464 $ 7.464
25181709
Pala cargadora1UnidadPALA RED./CUAD. TRUPER M/CORTO  $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
Total Neto $ 184.461
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.048
TOTAL OC $ 219.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.