Orden de Compra. Nº3653-589-SE15 "COMPRA DE PIZARRA ACRÍLICA / DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-589-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PIZARRA ACRÍLICA / DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-26-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 3209,2425
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRA ACRILICA 100X70.  $ 16.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.891 $ 16.891
Total Neto $ 16.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.209
TOTAL OC $ 20.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.