Orden de Compra. Nº3653-596-SE16 "Compra artículos aseo / Esc. Rural Folilco "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-596-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos aseo / Esc. Rural Folilco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 11814,58
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas30Unidadesponja lana fina virutex  $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.510
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidaddes. wc arom 40 g popurri  $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.876 $ 6.876
12131706
Cerillas2CajaFOSFOROS COPIHUE 10 UNID.   $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadQUIX LIMON 750 ML.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
53131608
Jabones2Unidadjabón popeye  $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036 $ 1.036
60121134
Papel metálico2Unidadpapel alumnio ilko  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.662
12161902
Detergentes surfactantes2Unidadomo 800 gms. matic  $ 1.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.586 $ 3.586
26111701
Baterías recargables4Unidadpilas duracell x 2  $ 2.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.204 $ 9.204
31201611
Adhesivos de láminas2Unidadrollo film ilko 20 mts  $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608 $ 1.608
47121701
Bolsas de basura6Unidadbolsa basura 50 x 70 virutex  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
47121701
Bolsas de basura6Unidadbolsa basura 80x110  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131804
Productos de limpieza de amoniaco12Unidadclorinda 1l 80g  $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
Total Neto $ 62.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.815
TOTAL OC $ 73.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.