Orden de Compra. Nº
3653-596-SE16
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Compra artículos aseo / Esc. Rural Folilco
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-596-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
Compra artículos aseo / Esc. Rural Folilco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
San Martin 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
11814,58
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
maco
Razón Social
JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T.
4.321.556-6
Sucursal
maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
30
Unidad
esponja lana fina virutex
$ 217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.510
$ 6.510
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
des. wc arom 40 g popurri
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.876
$ 6.876
12131706
Cerillas
2
Caja
FOSFOROS COPIHUE 10 UNID.
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880
$ 1.880
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
QUIX LIMON 750 ML.
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
53131608
Jabones
2
Unidad
jabón popeye
$ 518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.036
$ 1.036
60121134
Papel metálico
2
Unidad
papel alumnio ilko
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.662
$ 1.662
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
omo 800 gms. matic
$ 1.793,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.586
$ 3.586
26111701
Baterías recargables
4
Unidad
pilas duracell x 2
$ 2.301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.204
$ 9.204
31201611
Adhesivos de láminas
2
Unidad
rollo film ilko 20 mts
$ 804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.608
$ 1.608
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad
bolsa basura 50 x 70 virutex
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad
bolsa basura 80x110
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
12
Unidad
clorinda 1l 80g
$ 695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.340
$ 8.340
Total Neto
$ 62.182
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.815
TOTAL OC
$ 73.997
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.