Orden de Compra. Nº3653-597-SE15 "COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE LICEO A. BLEST GANA DCTOS. PSICOPEDAGOGICOS Y ATENCION DIFERENCIAL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-597-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE LICEO A. BLEST GANA DCTOS. PSICOPEDAGOGICOS Y ATENCION DIFERENCIAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-26-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 182136,5061
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador25UnidadRESMA CARTA 500 HJS.  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.525 $ 56.513
14111509
Artículos de papelería25UnidadRESMA OFICIO 500 HJS.  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.125 $ 65.126
44103103
Tóner2UnidadTONER RICOH MTC 3003 NEGRO.  $ 75.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.924 $ 150.924
44103103
Tóner2UnidadTONER RICOH MTC 3003 CYAN.  $ 101.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.184 $ 202.185
44103103
Tóner2UnidadTONER RICOH MTC 3003 YELLOW.  $ 101.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.184 $ 202.185
44103103
Tóner2UnidadTONER ICOH MTC 3003 MAGENTA  $ 101.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.184 $ 202.185
44103103
Tóner1UnidadBROTHER TONER TN-750  $ 75.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.798 $ 75.798
44121905
Almohadillas de entintar o estampar4UnidadSTUDMARK TAMPON DACTILAR.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697
Total Neto $ 958.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.137
TOTAL OC $ 1.140.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.