Orden de Compra. Nº3653-597-SE24 "Compra de leña - Esc. Nueva Collilelfu"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-597-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de leña - Esc. Nueva Collilelfu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-67-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Santiago Gaete N°112, Población Collilelfu At. Sta Kertty Silva, fono: 958337850
Comuna Los Lagos
Impuesto 534660
Dirección de Envío de la Factura Santiago Gaete N°112, Población Collilelfu At. Sta Kertty Silva, fono: 958337850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor trasportesmora
Razón Social RAÚL SEGUNDO MORA VILLALÓN
R.U.T. 11.305.873-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal trasportesmora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos40Metro CúbicoMETROS DE LEÑA CERTIFICADA DE METRO EUCALIPTO (GUARDADA).CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-67-LE23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN DEL 19/07/2024 $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.876.000 $ 1.876.000
11121603
Troncos20Metro CúbicoMETROS DE LEÑA CERTIFICADA CORTADA Y GUARDADA  $ 46.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.000 $ 938.000
Total Neto $ 2.814.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 534.660
TOTAL OC $ 3.348.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.