Orden de Compra. Nº
3653-615-SE22
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Compra Colaciones Extraescolar / DAEM.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-615-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
Compra Colaciones Extraescolar / DAEM.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Av. 11 de Septiembre N°120
Comuna
Los Lagos
Impuesto
175398,975
Dirección de Envío de la Factura
Av. 11 de Septiembre N°120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Alberto
Razón Social
COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T.
76.821.275-9
Sucursal
Juan Alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
350
Unidad
YOG. SOPROLE 1+1 CHOCOKRISPIS 140 GRS.
YOG. SOPROLE 1+1 CHOCOKRISPIS 140 GRS.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.000
$ 202.895
50221202
Cereales en barra
350
Unidad
BARRA CEREAL BAR FRUTOS ROJOS YOG. 20 GRS COSTA.
BARRA CEREAL BAR FRUTOS ROJOS YOG. 20 GRS COSTA.
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.350
$ 91.210
50131701
Leche o productos de mantequilla
59
Unidad
PACK x 6 LECHE COLUN S/CHOC. 200ML.
PACK x 6 LECHE COLUN S/CHOC. 200ML.
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.739
$ 148.739
50202310
Agua mineral
30
Unidad
BENEDICTINO AGUA S/GAS 6,5 LTS.
BENEDICTINO AGUA S/GAS 6,5 LTS.
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
50101634
Fruta fresca
50
kilogramo
MANZANAS ROJAS.
MANZANAS ROJAS.
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.550
$ 73.550
50101634
Fruta fresca
25
kilogramo
MANDARINAS.
MANDARINAS.
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.225
$ 46.225
50131801
Queso natural
17
kilogramo
QUESO LAM. COLUN GRANEL RA/GA.
QUESO LAM. COLUN GRANEL RA/GA.
$ 8.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.281
$ 139.281
50181901
Pan fresco
35
kilogramo
PAN SM CORRIENTE.
PAN SM CORRIENTE.
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.310
$ 65.310
50101634
Fruta fresca
15
kilogramo
PERAS.
PERAS.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.743
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
17
kilogramo
FIAMBRE JAMÓN SANDWICHS SAN JORGE.
FIAMBRE JAMÓN SANDWICHS SAN JORGE.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
Total Neto
$ 923.152
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 175.399
TOTAL OC
$ 1.098.551
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.