Orden de Compra. Nº3653-618-SE16 "Compra colaciones / Esc. Nueva Collilelfu "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-618-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra colaciones / Esc. Nueva Collilelfu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 9378,4
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla20UnidadLECHE CHOCOLATE SOPROLE 200 CC.  $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
50221202
Cereales en barra20UnidadCEREALBAR COSTA KIDS GOLDENCEREAL  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
50192303
Postres, helados o yogurt congelado20UnidadYOGURT 1+1 CHOCOKRISPIS 140 GR   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940
50181905
Galletas dulces o pastelitos44UnidadGALLETAS MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR.  $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140
24111503
Bolsas de plástico20UnidadBOLSA P/COLACIÓN   $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
50202310
Agua mineral20UnidadCACHANTUN C/GAS 500 CC.   $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.060 $ 9.060
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadJUGO SOPROLE DAMASCO 200 CC.  $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Total Neto $ 49.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.378
TOTAL OC $ 58.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.