Orden de Compra. Nº3653-681-SE16 "Compra artículos aseo / Esc. Rural Antilhue "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-681-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos aseo / Esc. Rural Antilhue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 8214,84
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas1CajaPAQUETES DE FOSFOROS 10 UNID.   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA NOVA CLASICA X 1  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPERO VIRUTEX DOBLE C/OJAL 50*45   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
14111705
Servilletas de papel4UnidadSERVILLETA MAGIKLIN MINI 40 UNID.  $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072 $ 1.072
47121701
Bolsas de basura3UnidadBOLSAS DE BASURA 50*70*10U VIRUTEX ROLLO PEQ.  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
47131603
Esponjas3UnidadESPONJA OROTEC VIRUTEX  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311 $ 1.311
47131603
Esponjas4UnidadESPONJA LANA FINA VIRUTEX   $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868 $ 868
47131603
Esponjas7UnidadMAGIKLIN 4R  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
47131804
Productos de limpieza de amoniaco6UnidadCLORINDA 1 LT. 80 G.  $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadQUIX LIMON 750 ML.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIADOR POETT 900 CC, SUAVIDAD DE   $ 1.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.655 $ 6.655
47131816
Desodorantes2UnidadDES. POETT 360 ML PRIMAVERA   $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
47121701
Bolsas de basura1UnidadB. BASURA 80*110*10 U VIRUTEX BIOROLLO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑO DANZARINA CIF 40X38 CM  $ 1.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.692 $ 5.692
Total Neto $ 43.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.215
TOTAL OC $ 51.451


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.