Orden de Compra. Nº3653-682-SE24 "Compra artículos ferretería - Esc. Rural Sta. Carla"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-682-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos ferretería - Esc. Rural Sta. Carla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-21-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
Comuna Los Lagos
Impuesto 15107,85
Dirección de Envío de la Factura AV. 11 DE SEPTIEMBRE 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1UnidadFLEXIBLE 40 *1/2 HI-HI FAS FX-1CCONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-21-LE23 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°879142 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
30111601
Cemento1UnidadDESAG. LAVATORIO 1.1/4 GRILEF DL-103  $ 6.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.415 $ 6.415
30111601
Cemento1UnidadSIKA SANISIL TRANSP/BLANCA 300 ML  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
30111601
Cemento1UnidadLLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA FAS  $ 35.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.120 $ 35.120
30111601
Cemento1UnidadSIFON REGIO 1.1/4 S/CURVA  $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
30111601
Cemento1UnidadLAVAMANO CON PEDESTAL   $ 28.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.990
Total Neto $ 79.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.108
TOTAL OC $ 94.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.