Orden de Compra. Nº3653-689-SE24 "Compra estímulos - Escuela Francia"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-689-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra estímulos - Escuela Francia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre s/n
Comuna Los Lagos
Impuesto 72361,5
Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Studio27 - Soluciones Gráficas
Razón Social RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ
R.U.T. 16.052.143-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Studio27 - Soluciones Gráficas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos75UnidadMEDALLA ORO 5 CMS CON LOGO Y GRABADO, INCLUYE CINTA TRICOLOR CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-2-LE24 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°5180/2024 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
49101704
Galvanos60UnidadLLAVEROS METALICOS GRABADOS CON LOGO  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
49101704
Galvanos15UnidadLAPICERAS METALICAS GRABADAS, INCLUYE CAJA NEGRA PRESENTACIÓN  $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.850 $ 116.850
Total Neto $ 380.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.362
TOTAL OC $ 453.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.