Orden de Compra. Nº
3653-705-SE16
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Compra artículos aseo / Esc. Rural Chanco
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-705-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
Compra artículos aseo / Esc. Rural Chanco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
San Martin 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
19971,66
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
maco
Razón Social
JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T.
4.321.556-6
Sucursal
maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
CLORINDA 1 LT. 80 GR.
$ 695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.340
$ 8.340
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
LIMPIADOR POETT 900 ML. SOLO PARA TI
$ 1.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.655
$ 6.655
47131806
Barniz o ceras de muebles
12
Unidad
CERA CASINO CAOBA 400 GRS.
$ 1.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.208
$ 14.208
53131502
Pasta de dientes
6
Unidad
COLGATE TOTAL 12 WHITENING 96 GRS.
$ 1.608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.648
$ 9.648
47131801
Limpiadores de suelos
6
Unidad
VIRUTILLA VIRUTEX N2 GDE. FINA
$ 1.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.208
$ 8.208
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad
HISOPA BAÑO C/BASE PLASTICA LASER
$ 1.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.368
$ 2.368
14111704
Papel higiénico
8
Unidad
CONFORT BLANCO 12 R. X 50 MTS.
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Unidad
GUANTES VIRUTEX MEDIANO
$ 1.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.732
$ 5.732
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA TRAD.
$ 1.701,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.505
$ 8.505
10191509
Insecticidas
3
Unidad
RATICIDA RACUMIN PASTA 200 GRS.
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.650
$ 10.650
Total Neto
$ 105.114
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.972
TOTAL OC
$ 125.086
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.