Orden de Compra. Nº3653-705-SE16 "Compra artículos aseo / Esc. Rural Chanco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-705-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos aseo / Esc. Rural Chanco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-109-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 19971,66
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORINDA 1 LT. 80 GR.   $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIADOR POETT 900 ML. SOLO PARA TI   $ 1.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.655 $ 6.655
47131806
Barniz o ceras de muebles12UnidadCERA CASINO CAOBA 400 GRS.  $ 1.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.208 $ 14.208
53131502
Pasta de dientes6UnidadCOLGATE TOTAL 12 WHITENING 96 GRS.  $ 1.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.648 $ 9.648
47131801
Limpiadores de suelos6UnidadVIRUTILLA VIRUTEX N2 GDE. FINA   $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.208 $ 8.208
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2UnidadHISOPA BAÑO C/BASE PLASTICA LASER   $ 1.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.368 $ 2.368
14111704
Papel higiénico8UnidadCONFORT BLANCO 12 R. X 50 MTS.  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4UnidadGUANTES VIRUTEX MEDIANO   $ 1.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.732 $ 5.732
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLON CLORINDA TRAD.  $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.505 $ 8.505
10191509
Insecticidas3UnidadRATICIDA RACUMIN PASTA 200 GRS.  $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
Total Neto $ 105.114
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.972
TOTAL OC $ 125.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.