Orden de Compra. Nº3653-732-SE22 "Compra Colaciones / Liceo Alberto Blest Gana."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-732-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Compra Colaciones / Liceo Alberto Blest Gana.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre s/n,(At. Claudia Gormaz, fono: 974326415).
Comuna Los Lagos
Impuesto 64646,4683
Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre s/n,(At. Claudia Gormaz, fono: 974326415).
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Alberto
Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T. 76.821.275-9
Sucursal Juan Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos163UnidadGALL.COSTA MANTEQUILLA 140 GRS.GALL.COSTA MANTEQUILLA 140 GRS. $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.012 $ 117.957
50202304
Jugos y néctar envasados163UnidadNECTAR COLUN 200CC DAMASCO.NECTAR COLUN 200CC DAMASCO. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.847 $ 43.920
50202304
Jugos y néctar envasados163UnidadNECTAR ANDINA 300CC DURAZNO.NECTAR ANDINA 300CC DURAZNO. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.616 $ 135.694
50221202
Cereales en barra163UnidadBARRA CEREAL BAR FRUTOS ROJOS YOG. 20G COSTA.BARRA CEREAL BAR FRUTOS ROJOS YOG. 20G COSTA. $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.706 $ 42.673
Total Neto $ 340.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.646
TOTAL OC $ 404.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.