Orden de Compra. Nº3653-741-SE15 "Compra materiales de ferreteria Liceo A. Blest Gana"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-741-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de ferreteria Liceo A. Blest Gana
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-66-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 18318,945
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162302
Aceleradores de cemento5UnidadBe-frague 1 k  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31201610
Colas4UnidadCola fría madera rap.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
11121611
Tablero de partículas20UnidadTerciado 30*30.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
24101616
Artefacto de gancho de colgar50UnidadGancho percha dorada  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
60124301
Arcilla cocida en horno húmedo1,5UnidadCeram. muro 20*30 marmol  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.408 $ 5.408
27111508
Sierras20UnidadHoja sierra c/pas alem.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27112801
Brocas5UnidadBroca hss 6mm  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
27112801
Brocas5UnidadBroca hss 4mm  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595 $ 1.595
27112801
Brocas5UnidadBroca hss 3.5 mm  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
27112801
Brocas5UnidadBroca hss 5 mm  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
27112801
Brocas5UnidadBroca paleta uyust  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.825 $ 3.825
31211506
Pinturas de látex3UnidadLatex constructor soquina gl.  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.815 $ 10.815
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadPegamento articoll 60 1/4 gl  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCuchillo cartonero c/grip  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
31191501
Papeles de lija10UnidadLija de madera  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090
27111602
Martillos1UnidadMartillo truper fibra 27 mm  $ 5.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
Total Neto $ 96.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.319
TOTAL OC $ 114.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.