Orden de Compra. Nº3653-750-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-35-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-750-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-35-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-35-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 28272
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor segundo eduardo
Razón Social eduardo landero servicio tecnico para fotocopiador
R.U.T. 76.341.493-0
Sucursal segundo eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadMantencion impresora Ricoh Lanier Esc. Nevada.mantencion con productos originales $ 148.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800
Total Neto $ 148.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.272
TOTAL OC $ 177.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.