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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3653-752-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Coffee break / Sala Cuna y Jardín Infantil Rayen Tray |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3653-191-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1 |
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Comuna |
Los Lagos
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Impuesto |
15806,7213 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-08-2015 |
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Proveedor |
Bocados |
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Razón Social |
YOLANDA FLOR MUNOZ MUNOZ
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R.U.T. |
7.981.091-6 |
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Sucursal |
Bocados |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 35 PERSONAS CONSISTENTES EN:
35 VASOS DE CAFE-TE-AGUA HIERBAS
35 VASOS DE NECTAR
3 LITROS DE AGUA MINERAL
35 SANDWICH ALIADOS JAMON-QUESO EN PAN HOTELERO
70 CACHITOS (M/C)
35 PORCIONES DE GALLETAS
**MANTELERIA Y SERVICIO
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$ 83.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.193
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$ 83.193
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Total Neto
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$ 83.193
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.807
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$ 99.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.