Orden de Compra. Nº3653-853-SE24 "Compra estímulos - Escuela Rural El Salto"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-853-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra estímulos - Escuela Rural El Salto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Camino El Salto s/n, Ruta T-575, localidad El Salto (At. Sta.Carolina Rojas, fono: 974415134)
Comuna Los Lagos
Impuesto 74485,7
Dirección de Envío de la Factura Camino El Salto s/n, Ruta T-575, localidad El Salto (At. Sta.Carolina Rojas, fono: 974415134)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Studio27 - Soluciones Gráficas
Razón Social RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ
R.U.T. 16.052.143-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Studio27 - Soluciones Gráficas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Galvanos6UnidadCOPA PREMIACIÓN DE 39 CMS. CON LOGO Y GRABADO.CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-2-LE24 SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°5216/2024 (DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA). $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.600 $ 114.600
49101704
Galvanos60UnidadMEDALLA ORO 5 CMS. CON LOGO Y GRABADO CON CINTA TRICOLOR  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
49101704
Galvanos30UnidadMEDALLA PLATA 5 CMS. CON LOGO Y GRABADO CON CINTA TRICOLOR   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
49101704
Galvanos30UnidadMEDALLA COBRE 5 CMS. CON LOGO Y GRABADO CON CINTA TRICOLOR   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
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Galvanos6UnidadPICOHA CON LOGO Y GRABADO 3 CMS. CON LOGO Y GRABADO  $ 4.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.230 $ 25.230
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Galvanos2UnidadGALVANO DE MADERA 25*20 CMS. CON LOGO Y GRABADO  $ 25.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600
Total Neto $ 392.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.486
TOTAL OC $ 466.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.