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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3653-855-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra estímulos - Esc. Nueva España |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3653-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Facturación |
Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200) |
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Comuna |
Los Lagos
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Impuesto |
96140 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Quinchilca N° 599 (At. Sr. Oscar Patiño, fono: 950865200) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Studio27 - Soluciones Gráficas |
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Razón Social |
RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ
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R.U.T. |
16.052.143-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Studio27 - Soluciones Gráficas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 20 | Unidad | GALVANO MADERA 20*25 CMS. CON LOGO Y GRABADO INCLUYE CAJA DE PRESENTACIÓN. | CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3653-2-LE24
SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN N°5267/2024 (DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA). |
$ 25.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 506.000
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$ 506.000
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Total Neto
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$ 506.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.140
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$ 602.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.