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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3653-89-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-02-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-12-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3653-12-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 1 |
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Comuna |
Los Lagos
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Impuesto |
135713,694 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rodrigo Alex Fernández Burgos |
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Razón Social |
RODRIGO ALEX FERNANDEZ BURGOS
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R.U.T. |
14.080.369-3 |
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Sucursal |
Rodrigo Alex Fernández Burgos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101532
| Mobiliario | 10 | Unidad | MUEBLES TIC PARA SALA DE CLASES DE PREKINDER A OCTAVO BASICO, SALA DE INFORMATICA Y SALA TALLER, ENTREGADO E INSTALADO EN EL ESTABLECIMIENTO, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES MUEBLE. MELAMINA HAYA NATURAL 18 MM. | |
$ 71.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 714.280
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$ 714.283
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Total Neto
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$ 714.283
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.714
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$ 849.997
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.