Orden de Compra. Nº
3653-90-SE16
"
Compra de materiales de librería, Escuela Francia.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3653-90-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales de librería, Escuela Francia.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3653-26-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
San Martin 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
37830,767
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T.
78.471.650-3
Sucursal
INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
4
Unidad
artel lapices 12 colores
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
44122011
Carpetas para archivos
4
Unidad
carpetas fundas
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.016
$ 10.017
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
60
Unidad
barra silicona
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.560
$ 4.550
14111610
Cartulina
30
Unidad
cartulina met. color dorado
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.440
$ 22.437
44121624
Tijeras
16
Unidad
tijera soft 13cm
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.136
$ 9.143
13111307
Espuma de goma
50
Unidad
pliego goma eva
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.350
$ 19.328
13111307
Espuma de goma
30
Unidad
goma eva glitter
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.731
14111610
Cartulina
30
Unidad
cartulina met. color plateado
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.440
$ 22.437
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
40
Unidad
stic artel 35 grs
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.240
$ 27.227
31201503
Cintas adhesivas de protección
20
Unidad
cinta d/ contacto 24x10
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.940
$ 13.949
60141001
Balones o pelotas de juguete
10
Unidad
mix pelota de plumavit
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
60141001
Balones o pelotas de juguete
10
Unidad
mix pelota plumavit 12 cm
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
27112904
Pistola de resina
5
Unidad
pistola de silicona
$ 3.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.730
$ 18.730
31201603
Gomas
1
Unidad
paper mater eraser
$ 11.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.091
$ 11.091
44121618
Tijeras
2
Unidad
tijera con diseño
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
Total Neto
$ 199.109
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.831
TOTAL OC
$ 236.940
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.