Orden de Compra. Nº3653-90-SE16 "Compra de materiales de librería, Escuela Francia."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-90-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de librería, Escuela Francia.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-26-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 37830,767
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores4Unidadartel lapices 12 colores  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
44122011
Carpetas para archivos4Unidadcarpetas fundas  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.017
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ60Unidadbarra silicona  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.550
14111610
Cartulina30Unidadcartulina met. color dorado  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.437
44121624
Tijeras16Unidadtijera soft 13cm  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.136 $ 9.143
13111307
Espuma de goma50Unidadpliego goma eva  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.328
13111307
Espuma de goma30Unidadgoma eva glitter  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.731
14111610
Cartulina30Unidadcartulina met. color plateado  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.437
60105704
Barras de pegamento libres de ácido40Unidadstic artel 35 grs  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.240 $ 27.227
31201503
Cintas adhesivas de protección20Unidadcinta d/ contacto 24x10  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.940 $ 13.949
60141001
Balones o pelotas de juguete10Unidadmix pelota de plumavit  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
60141001
Balones o pelotas de juguete10Unidadmix pelota plumavit 12 cm  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
27112904
Pistola de resina5Unidadpistola de silicona  $ 3.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.730 $ 18.730
31201603
Gomas1Unidadpaper mater eraser  $ 11.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.091 $ 11.091
44121618
Tijeras2Unidadtijera con diseño  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
Total Neto $ 199.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.831
TOTAL OC $ 236.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.