Orden de Compra. Nº3653-903-SE15 "Compra materiales de Ferreteria Jardin y sala cuna Rayen Tray."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-903-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de Ferreteria Jardin y sala cuna Rayen Tray.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-66-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 39514,11
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadEsmalte ceresita gl  $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.580 $ 73.580
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte ceresita lt  $ 5.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202 $ 5.202
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6Unidadbasurero pedal 26 lts.  $ 8.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.322 $ 50.322
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBasurero pedal 10 lts.  $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31211904
Brochas4UnidadBrocha hela 4  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060
31211904
Brochas2UnidadBrocha hela 2  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadEquipo fluorescente estanco 2x36w  $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.672 $ 22.672
39101701
Tubos fluorescentes4UnidadTubo fluorescente 18w/36w  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
47131706
Aparatos ambientadores de aire3UnidadExtractor de aire6"  $ 9.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.209 $ 28.209
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAguarras lt  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
Total Neto $ 207.969
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.514
TOTAL OC $ 247.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.