Orden de Compra. Nº3653-936-SE22 "Compra Alimentos / Escuela Rural El Salto."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-936-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Compra Alimentos / Escuela Rural El Salto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre N°120
Comuna Los Lagos
Impuesto 65486,54
Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre N°120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Alberto
Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T. 76.821.275-9
Sucursal Juan Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua120Unidad YOG. SOPROLE 1+1 ZUCARITAS 140 GRS. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
50202301
Agua120Unidad CACHANTUN AGUA C/GAS 500 CC. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.680 $ 79.680
50202301
Agua20Unidad PACK X 6 LECHE COLUN S/CHOC. 200 ML. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
50202301
Agua15kilogramo PAN SM CORRIENTE. $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.990 $ 27.990
50202301
Agua6kilogramo JAMÓN PAVO SOPRAVAL ACA/AHU/COC. $ 11.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.818 $ 67.818
50202301
Agua6kilogramo QUESO LAM. COLUN GRANEL RA/GA. $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.158 $ 49.158
Total Neto $ 344.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.487
TOTAL OC $ 410.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.