Orden de Compra. Nº3653-95-SE16 "Compra artículos ferretería / Esc. Collilelfu"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3653-95-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra artículos ferretería / Esc. Collilelfu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3653-66-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 31888,46
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON PISO   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
47131611
Palas para basura1UnidadPALA BASURA M/GDE.  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
31201603
Gomas1000UnidadTOPEROL DORADO  $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27111508
Sierras4UnidadMARCOS SIERRA 12 DELUXE   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.772
27112802
Hojas de sierra10UnidadHOJA SIERRA SANDFLEX 1/2* 12* 24 DTS.  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadCOLA FRIA MADERA RAP. ARTICOLL 1KG. P  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
11151502
Fibras de nilon1UnidadCORDEL PLAST. BOBINA 1 KILO   $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.941 $ 3.941
23171619
Herramientas de perforación1UnidadCAJA HERRAMIENTAS TRUPPER 22"  $ 12.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.092 $ 12.092
27111801
Cintas métricas2UnidadHUINCHA TRUPER 3 MTS.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
31161503
Clavo-tornillo4UnidadCLAVO CTE. 1.1/2"  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
42132202
Dediles25UnidadGUANTE CABRITILLA S/F CROMO   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.300 $ 52.300
27111602
Martillos5UnidadMARTILLO TRUPER M/MAD MA-7  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.405 $ 13.405
47121702
Envases para residuos o forros rígidos100UnidadSACO PAPERO 50 KG  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
11151502
Fibras de nilon150UnidadCORDEL TRENZADO 4MM X MT.  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
40161508
Filtros de bolso6UnidadCARTUCHO GAS CAMPING 230 GRS.  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
23171504
Sopletes1UnidadCAUTIN ELECT. M/MAD. 40W  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
Total Neto $ 167.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.888
TOTAL OC $ 199.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.