Orden de Compra. Nº3654-100-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-27-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-100-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-27-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO MONTT N° 2136, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 82194
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO MONTT N° 2136, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Flexycompras
Razón Social FLEXYCOMPRAS SPA
R.U.T. 78.120.619-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Flexycompras
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de saneamiento de aseos10BidónSHAMPOO PARA VEHÍCULO DE 05 LTS MARCA KARCHER O SU EQUIVALENTE, CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA EN PDFSHAMPOO PARA VEHÍCULO DE 05 LTS MARCA KARCHER $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
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Servicios de saneamiento de aseos61UnidadRENOVADOR DE NEUMÁTICOS DE 360 CC MARCA KIT O SU EQUIVALENTE, CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA EN PDFRENOVADOR DE NEUMÁTICOS DE 360 CC MARCA KIT $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.100 $ 128.100
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Servicios de saneamiento de aseos25UnidadSILICONA EN SPRAY DE 420 CC PARA AUTO MARCA KIT O SU EQUIVALENTE, CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA EN PDFSILICONA EN SPRAY DE 420 CC PARA AUTO MARCA KIT $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
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Servicios de saneamiento de aseos30UnidadCERA EN SPRAY DE 360 CC MARCA KIT O EQUIVALENTE, CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA EN PDFCERA EN SPRAY DE 360 CC MARCA KIT $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 432.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.194
TOTAL OC $ 514.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.