Orden de Compra. Nº3654-114-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-10-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-114-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-10-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3654-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt N° 2136, Comuna-Ciudad Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 2126100
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt N° 2136, Comuna-Ciudad Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social JUAN CARLOS GARCÍA MORALES
R.U.T. 7.906.506-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadSERVICIO DE MANTENCIONES PROGRAMADAS PARA 16 VEHÍCULOS SIN GARANTÍAS, POR 12 (DOCE) MESES, CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, POR UN VALOR TOTAL DE HASTA $9.746.100.-, VALOR QUE SI ES EVALUABLE Y PUEDE VARIAR ENTRE LOS OFERENTES.SERVICIO DE MANTENCIONES PROGRAMADAS PARA 16 DIECISÉIS VEHÍCULOS SIN GARANTÍAS DEL ESCALÓN TRANSPORTE DE SANTIAGO $ 8.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190.000 $ 8.190.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadSERVICIO DE MANTENCIONES ADICIONALES CONFORME A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA, ES OBLIGATORIO PARA TODOS LOS OFERENTES POR UN VALOR TOTAL DE HASTA $3.570.000.- (VALOR NO EVALUABLE, DEBEN OFERTAR EL TOTAL).SERVICIO DE MANTENCIONES ADICIONALES PARA 16 DIECISÉIS VEHÍCULOS SIN GARANTÍAS DEL ESCALÓN TRANSPORTE DE SANTIAGO $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Total Neto $ 11.190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.126.100
TOTAL OC $ 13.316.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.