Orden de Compra. Nº3654-117-CM26 "Orden de Compra: 3654-117-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-117-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3654-117-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna Santiago
Impuesto 196239,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
PAPEL IMPRESIÓN DIMERC RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM400 (4471545) PAPEL IMPRESIÓN DIMERC RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM(4471545) PAPEL IMPRESIÓN DIMERC RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV PEDRO MONTT #2136 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
0
2239-16-LR24
CINTA DE EMBALAJE FULTON´S TRANSPARENTE 48X30 M UNIDAD RM155 (4394918) CINTA DE EMBALAJE FULTON´S TRANSPARENTE 48X30 M UNIDAD RM(4394918) CINTA DE EMBALAJE FULTON´S TRANSPARENTE 48X30 M UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV PEDRO MONTT #2136 $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.300 $ 40.300
0
2239-16-LR24
CINTA ADHESIVA FULTON´S TRANSPARENTE 20 M CRISTAL ANCHO 19 MM UNIDAD RM60 (4393151) CINTA ADHESIVA FULTON´S TRANSPARENTE 20 M CRISTAL ANCHO 19 MM UNIDAD RM(4393151) CINTA ADHESIVA FULTON´S TRANSPARENTE 20 M CRISTAL ANCHO 19 MM UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV PEDRO MONTT #2136 $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540 $ 12.540
Total Neto $ 1.032.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.240
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.229.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.