Orden de Compra. Nº3654-117-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-27-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-117-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-27-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3654-27-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna Santiago
Impuesto 1351876,41
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Departamento Servicio Tecnico Casa Matriz
Razón Social AUTO SUMMIT CHILE S A
R.U.T. 96.924.460-8
Sucursal Departamento Servicio Tecnico Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías3UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA 3 CAMIONETAS PARA LA SUCURSAL ANTOFAGASTA. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA 3 CAMIONETAS PARA LA SUCURSAL ANTOFAGASTA. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. $ 1.111.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.335.178 $ 3.335.178
78180101
Reparación y pintura carrocerías3UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA 3 CAMIONETAS PARA LA SUCURSAL CALAMA. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA 3 CAMIONETAS PARA LA SUCURSAL CALAMA. CONFORME A REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LICITACIÓN QUE SE ADJUNTAN EN PDF. $ 1.259.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.779.961 $ 3.779.961
Total Neto $ 7.115.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.351.876
TOTAL OC $ 8.467.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.