Orden de Compra. Nº
3654-126-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-70-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3654-126-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-70-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3654-70-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social
R.U.T.
61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
61.101.034-6
Dirección de Facturación
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna
Santiago
Impuesto
437665
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristian Tala M.
Razón Social
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
R.U.T.
7.515.289-2
Sucursal
Cristian Tala M.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141605
Regalos publicitarios
500
Unidad
LÁPICES PUBLICITARIOS, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS.
LÁPICES PUBLICITARIOS, DE ACUERDO A OFERTA DE LICITACIÓN.
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
80141605
Regalos publicitarios
35
Unidad
PENDRIVES PROMOCIONALES, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS.
PENDRIVES PROMOCIONALES, DE ACUERDO A OFERTA DE LICITACIÓN.
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.500
$ 241.500
80141605
Regalos publicitarios
2200
Unidad
LLAVEROS DE GOMA, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS.
LLAVEROS DE GOMA, DE ACUERDO A OFERTA DE LICITACIÓN.
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.034.000
$ 1.034.000
80141605
Regalos publicitarios
30
Unidad
MINI PENDRIVES, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN ADJUNTAS EN FORMATO PDF.
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.000
$ 237.000
80141605
Regalos publicitarios
30
Unidad
LÁPICES PUNTERO LÁSER, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES ADMINISTRATIVAS.
LÁPICES PUNTERO LÁSER, DE ACUERDO A OFERTA DE LICITACIÓN.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
80141605
Regalos publicitarios
40
Unidad
COLGADOR DE CARTERA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES ADMINISTRATIVAS.
COLGADOR DE CARTERA, DE ACUERDO A OFERTA DE LICITACIÓN.
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.000
$ 236.000
80141605
Regalos publicitarios
200
Unidad
LUPA DE LECTURA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN ADJUNTAS EN FORMATO PDF.
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
80141605
Regalos publicitarios
26
Unidad
LINTERNAS CON LED, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN ADJUNTAS EN FORMATO PDF.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
80141605
Regalos publicitarios
50
Unidad
LLAVEROS METÁLICOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN ADJUNTAS EN FORMATO PDF.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
Total Neto
$ 2.303.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 437.665
TOTAL OC
$ 2.741.165
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.