Orden de Compra. Nº3654-144-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-19-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-144-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-19-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3654-19-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt N° 2136, Comuna-Ciudad Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 1069953,84
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt N° 2136, Comuna-Ciudad Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRICENTRO SALAZAR LTDA.
Razón Social SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 77.896.453-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUBRICENTRO SALAZAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadLínea N° 1 Sucursal Iquique, sin garantía, 2 (dos) vehículos, Mantenciones Programadas: Valor total de $4.593.400.- IVA Incluido y Mantenciones Adicionales $2.107.890.- IVA Incluido, conforme a Especificación Técnica.SE ADJUNTA COTIZACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO SOLICITADO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE IQUIQUE, CON REPUESTOS ORIGINALES, LAS MANTENCIONES SEGUN EL MANUEL DE LA MARCA MITSUBISHI. $ 5.631.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.631.336 $ 5.631.336
Total Neto $ 5.631.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.069.954
TOTAL OC $ 6.701.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.