Orden de Compra. Nº3654-19-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-7-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-19-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-7-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna Santiago
Impuesto 73670,03
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUJER EMPRENDE SPA
Razón Social MUJER EMPRENDE SPA
R.U.T. 77.697.097-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUJER EMPRENDE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131815
Limpiador de desagüe20Unidad20 (VEINTE) SOPAPO DE GOMA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF.  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
47131816
Desodorantes15Unidad15 (QUINCE) DESODORANTE AMBIENTAL, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF.  $ 8.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.605 $ 124.605
47121801
Plumeros6Unidad06 (SEIS) PLUMEROS, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF.  $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.022 $ 8.022
47131814
Limpiadores o pulidores de metal5Unidad05 (CINCO) LIMPIA METALES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF.  $ 11.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850
47131803
Desinfectantes domésticos130Unidad130 (CIENTO TREINTA) PASTILLAS DESINFECTANTES CON GANCHO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF.  $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.580 $ 60.580
47131803
Desinfectantes domésticos200Unidad200 (DOSCIENTOS) PASTILLAS PARA ESTANQUES, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF.  $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.600 $ 94.600
53131635
Hisopo20Unidad20 (VEINTE) HISOPOS DE BAÑO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF.  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 387.737
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.670
TOTAL OC $ 461.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.