Orden de Compra. Nº3654-193-SE10 "SERVICIO MANTENCIÓN A EQUIPOS CLIMATIZADORES"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-193-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN A EQUIPOS CLIMATIZADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3654-253-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna Santiago
Impuesto 54530
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSE
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.668.590-0
Sucursal INSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN A 7 EQUIPOS CLIMATIZADORES DEL IDIC. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO (CONTRATO DE FECHA 13.NOV.2009)SERVICIO DE MANTENCIÓN A 7 EQUIPOS CLIMATIZADORES DEL IDIC. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO (CONTRATO DE FECHA 13.NOV.2009) $ 287.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.000 $ 287.000
Total Neto $ 287.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.530
TOTAL OC $ 341.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.