Orden de Compra. Nº3654-214-CM25 "Orden de Compra: 3654-214-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-214-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3654-214-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna Santiago
Impuesto 221439,68
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Nacional Spa
Razón Social COMERCIAL NACIONAL SPA
R.U.T. 77.213.076-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Nacional Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
PAPEL IMPRESIÓN EQUALIT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM230 (4471754) PAPEL IMPRESIÓN EQUALIT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM(4471754) PAPEL IMPRESIÓN EQUALIT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 3.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.010 $ 779.010
0
2239-16-LR24
ARCHIVADOR RHEIN CAJA ESTÁNDAR UNIDAD RM200 (4377343) ARCHIVADOR RHEIN CAJA ESTÁNDAR UNIDAD RM(4377343) ARCHIVADOR RHEIN CAJA ESTÁNDAR UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.600 $ 185.600
0
2239-16-LR24
CORCHETERA RHEIN OFICINA 25 HOJAS METAL/PLÁSTICO 26/6MM UNIDAD RM10 (4404171) CORCHETERA RHEIN OFICINA 25 HOJAS METAL/PLÁSTICO 26/6MM UNIDAD RM(4404171) CORCHETERA RHEIN OFICINA 25 HOJAS METAL/PLÁSTICO 26/6MM UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 2.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
0
2239-16-LR24
CUADERNO PROARTE UNIVERSITARIO ESPIRAL DOBLE T/ DURA CUADRICULADA 100 HJS UNIDAD RM13 (4408655) CUADERNO PROARTE UNIVERSITARIO ESPIRAL DOBLE T/ DURA CUADRICULADA 100 HJS UNIDAD RM(4408655) CUADERNO PROARTE UNIVERSITARIO ESPIRAL DOBLE T/ DURA CUADRICULADA 100 HJS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.532 $ 12.532
0
2239-16-LR24
PERFORADORA ADIX PLÁSTICA NEGRA 30 HOJAS UNIDAD RM8 (4476086) PERFORADORA ADIX PLÁSTICA NEGRA 30 HOJAS UNIDAD RM(4476086) PERFORADORA ADIX PLÁSTICA NEGRA 30 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 3.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.688 $ 24.688
0
2239-16-LR24
NOTA ADHESIVA TORRE PAPEL AMARILLO 38X50 MM 100 HOJAS UNIDAD RM46 (4469436) NOTA ADHESIVA TORRE PAPEL AMARILLO 38X50 MM 100 HOJAS UNIDAD RM(4469436) NOTA ADHESIVA TORRE PAPEL AMARILLO 38X50 MM 100 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.408 $ 11.408
0
2239-16-LR24
CINTA ADHESIVA SCOTCH TRANSPARENTE 20 M CRISTAL ANCHO 19 MM UNIDAD RM30 (4393759) CINTA ADHESIVA SCOTCH TRANSPARENTE 20 M CRISTAL ANCHO 19 MM UNIDAD RM(4393759) CINTA ADHESIVA SCOTCH TRANSPARENTE 20 M CRISTAL ANCHO 19 MM UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.540
0
2239-16-LR24
SEPARADOR SELLOFFICE OFICIO MULTICOLOR 6 POSICIONES DE 2 ANILLOS UD RM100 (4500672) SEPARADOR SELLOFFICE OFICIO MULTICOLOR 6 POSICIONES DE 2 ANILLOS UD RM(4500672) SEPARADOR SELLOFFICE OFICIO MULTICOLOR 6 POSICIONES DE 2 ANILLOS UD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900
0
2239-16-LR24
PEGAMENTO BARRA RHEIN TRANSP 21GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD RM60 (4475326) PEGAMENTO BARRA RHEIN TRANSP 21GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD RM(4475326) PEGAMENTO BARRA RHEIN TRANSP 21GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.280 $ 26.280
0
2239-16-LR24
LÁPIZ GRAFITO ARTEL N° 2 HEXAGONAL CON GOMA CAJA 12 UNIDADES RM4 (4435958) LÁPIZ GRAFITO ARTEL N° 2 HEXAGONAL CON GOMA CAJA 12 UNIDADES RM(4435958) LÁPIZ GRAFITO ARTEL N° 2 HEXAGONAL CON GOMA CAJA 12 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.024 $ 4.024
0
2239-16-LR24
REPUESTO PORTAMINA ESCOLAR ARTEL MINAS 0.9 MM GRADO 2B TUBO 12 UN UNIDAD RM30 (4495162) REPUESTO PORTAMINA ESCOLAR ARTEL MINAS 0.9 MM GRADO 2B TUBO 12 UN UNIDAD RM(4495162) REPUESTO PORTAMINA ESCOLAR ARTEL MINAS 0.9 MM GRADO 2B TUBO 12 UN UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
0
2239-16-LR24
REPUESTO PORTAMINA ESCOLAR TORRE MINAS 0.7 MM GRADO 2B TUBO 12 UN UNIDAD RM10 (4496891) REPUESTO PORTAMINA ESCOLAR TORRE MINAS 0.7 MM GRADO 2B TUBO 12 UN UNIDAD RM(4496891) REPUESTO PORTAMINA ESCOLAR TORRE MINAS 0.7 MM GRADO 2B TUBO 12 UN UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV.PEDRO MONTT 2136 $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
Total Neto $ 1.165.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.440
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.386.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.