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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3654-226-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS VARIOS PARA LAB. PINTURA. DEL IDIC. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Plazo entrega de productos 5 días hábiles, de lunes a viernes hasta las 17:00 hrs. al momento de entregar todos los productos, remitir la factura respectiva incluyendo el Nº de la O/C. , CONSULTA PAGO DE FACT. LLAMAR AL 520 7796. |
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Proveniente de Licitación
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3654-88-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto de Investigación y Control - IDIC
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R.U.T. |
61.101.034-6 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 2050 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
9120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 2050 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
INSUMOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS MANUEL NUNEZ
COLIL E.I.R.L
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R.U.T. |
76.760.580-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41121804
| frascos plasticos semi-trasparentes de 500 cc.,con tapa y contratapa | 100 | Unidad | frascos plasticos semi-trasparentes de 500 cc.,con tapa y contratapa | FRASCOS PLASTICOS SEMI- TRANSPARENTE DE 500 cc., SEGUN FICHA TECNICA Y BASE ADMINISTRATIVA ADJUNTA. |
$ 480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 48.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.120
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$ 57.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.