Orden de Compra. Nº3654-234-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-15-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-234-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-15-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3654-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.003/22.04.999 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna Santiago
Impuesto 160277,16
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROCOMEX
Razón Social COMERCIAL EASY IMPORT SPA
R.U.T. 76.421.167-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROCOMEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1UnidadPACK F, SOLICITUD 45, ÍTEM 22.04.003 01 ACEITE PATRÓN N°350, 500 ML 01 ACEITE PATRON K400, 500 ML PACK F, SOLICITUD 45, ÍTEM 22.04.003 01 ACEITE PATRÓN N°350, 500 ML 01 ACEITE PATRON K400, 500 ML $ 355.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.181 $ 355.181
41116105
Reactivos o soluciones químicos1UnidadPACK S, DE SOLICITUD N°64, ÍTEM 22.04.999 01 PACK DE 100 UNIDADES DE BOLITAS DE ACERO INOXIDABLE 02 TEJIDOS DE ROTURA ESTÁNDAR.PACK S, DE SOLICITUD N°64, ÍTEM 22.04.999 01 PACK DE 100 UNIDADES DE BOLITAS DE ACERO INOXIDABLE 212.381 02 TEJIDOS DE ROTURA ESTÁNDAR. 368.795 $ 488.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.383 $ 488.383
Total Neto $ 843.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.277
TOTAL OC $ 1.003.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.