Orden de Compra. Nº3654-364-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-305-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-364-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-305-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.15.000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna Santiago
Impuesto 1059560,08
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIEXA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS S A
R.U.T. 99.505.900-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIEXA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20122104
Explosivos de Perforación1600Unidad1600 (MIL SEISCIENTOS) DETONADOR N.°8 (UNIDADES) PARA SUCURSAL DE ANTOFAGASTA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN PDF. CON ENTREGA O RETIRO EN ANTOFAGASTA. SE PRIORIZARA AL PROVEEDOR QUE ENTREGUE EN Hermógenes Alfaro Nº 1117 ANTOFAGASTA.FULMINANTE #8 Maxam $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.800 $ 668.800
20122104
Explosivos de Perforación4000Metro Lineal4000 (CUATRO MIL) MECHA LENTA DE SEGURIDAD (M) PARA SUCURSAL DE ANTOFAGASTA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN PDF. CON ENTREGA O RETIRO EN ANTOFAGASTA. SE PRIORIZARA AL PROVEEDOR QUE ENTREGUE EN Hermógenes Alfaro Nº 1117 ANTOFAGASTA.MECHA LENTA Maxam $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.000 $ 1.508.000
20122104
Explosivos de Perforación216Unidad216 (DOSCIENTOS DIECISEIS) BOOSTER CILINDRICO 225 G (UNIDADES) PARA SUCURSAL DE ANTOFAGASTA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN PDF. CON ENTREGA O RETIRO EN ANTOFAGASTA. SE PRIORIZARA AL PROVEEDOR QUE ENTREGUE EN Hermógenes Alfaro Nº 1117 ANTOFAGASTA.AAPD 225 CILÍNDRICO XBOOSTER $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.928 $ 719.928
20122104
Explosivos de Perforación252Unidad252 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS) BOOSTER CILINDRICO 450G (UNIDADES) PARA SUCURSAL DE ANTOFAGASTA, CONFORME A ESPECIFICAACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN PDF. CON ENTREGA O RETIRO EN ANTOFAGASTA. SE PRIORIZARA AL PROVEEDOR QUE ENTREGUE EN Hermógenes Alfaro Nº 1117 ANTOFAGASTA.APD 450 CILÍNDRICO XBOOSTER $ 5.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.501.164 $ 1.501.164
20122104
Explosivos de Perforación1500Metro Lineal1500 (MIL QUINIENTOS) CORDON DETONANTE DE 5 G/M (METROS) PARA SUCURSAL DE ANTOFAGASTA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN PDF. CON ENTREGA O RETIRO EN ANTOFAGASTA. SE PRIORIZARA AL PROVEEDOR QUE ENTREGUE EN Hermógenes Alfaro Nº 1117 ANTOFAGASTA.CORDÓN DETONANTE RIOCORD 5 $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.500 $ 526.500
20122104
Explosivos de Perforación4Unidad04 (CUATRO) ROLLOS MECHA RAPIDA Z-18, PARA SUCURSAL DE SANTIAGO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN PDF. CON ENTREGA O RETIRO EN SANTIAGO. SE PRIORIZARA AL PROVEEDOR QUE ENTREGUE EN AVENIDA PEDRO MONTT 2136 COMUNA Y CUIDAD DE SANTIAGO.MECHA RAPIDA Z-18 $ 163.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.240 $ 652.240
Total Neto $ 5.576.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.059.560
TOTAL OC $ 6.636.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.