Orden de Compra. Nº3654-382-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-236-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-382-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-236-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna Santiago
Impuesto 58560,47
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos16Unidad16 (DIECISEIS) UNIDADES DE ADHESIVO PARA CERÁMICA 25 KG, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF.  $ 2.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.224 $ 34.224
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento2Unidad02 (DOS) UNIDADES DE FRAGUE PISO/MURO ARENA 5 KG, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF  $ 5.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.416 $ 11.416
31241602
Discos de cristal2Unidad02 (DOS) UNIDADES DE DISCO DE DIAMANTE CONT DE 1 1/2 PULGADAS BAUKER O SIMILAR, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF  $ 9.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.694 $ 18.694
30191603
Piso del andamiaje18Caja18 (DIECIOCHO) CAJAS DE CERÁMICA 33X33 APOLO GRIS O SIMILAR 1.96 M2, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF  $ 13.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.956 $ 241.956
31371002
Lana aisladora1Unidad01 (UNA) UNIDAD DE LANA 6X6MM, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF  $ 1.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.923 $ 1.923
Total Neto $ 308.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.560
TOTAL OC $ 366.773


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.