Orden de Compra. Nº3654-682-CM16 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO."
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-682-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigaciones y Control - IDIC
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
Comuna Santiago
Impuesto 22183,45
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico36 (976377) PAPEL HIGIÉNICO REGIO PAPEL HIGIENICO 30 M DOBLE HOJA 4 ROLLOS 991377(976377) PAPEL HIGIÉNICO REGIO PAPEL HIGIENICO 30 M DOBLE HOJA 4 ROLLOS; Código: 19596;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.168 $ 30.168
47131615
2239-7-LP12
Escobillones3 (979646) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) MEDIANO 994778(979646) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) MEDIANO; Código: 88868;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.257 $ 4.257
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 U10 (981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: 85409;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740
47131602
2239-7-LP12
Traperos6 (981320) TRAPERO MANOS DE CHILE SIMPLE C/OJAL ALGODON PESADO 50 X 70 996780(981320) TRAPERO MANOS DE CHILE SIMPLE C/OJAL ALGODON PESADO 50 X 70; Código: 87174;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.372 $ 3.372
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles6 (991826) LUSTRAMUEBLE TREMEX TRADICIONAL 500 CC 1009208(991826) LUSTRAMUEBLE TREMEX TRADICIONAL 500 CC; Código: 76988;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.972 $ 9.972
53131608
2239-7-LP12
Jabones6 (1152296) JABÓN SAFEPRO GLICERINA LIQUIDO 1 LITRO 1174846(1152296) JABÓN SAFEPRO GLICERINA LIQUIDO 1 LITRO; Código: 73086;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.174 $ 9.174
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel24 (1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS 1281969(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12553;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.072 $ 54.072
Total Neto $ 116.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.183
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 138.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.