|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3654-685-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BOTINES DE SEGURIDAD SECCION IV. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Recepción de productos lunes a viernes hasta 17:00 hrs., remitir factura solamente a Secc. Abast. IDIC, incluyendo el Nº O/C., Factura electrónica abastecimiento@idic.cl, CONSULTA DE PAGO LLAMAR AL 520 7796. |
|
Proveniente de Licitación
|
3654-246-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto de Investigación y Control - IDIC
|
|
R.U.T. |
61.101.034-6 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 2050 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
37620 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 2050 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MICHEL ALEJANDRO ALCANTARA SOTO
|
|
R.U.T. |
14.344.499-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 16 | Unidad | Zapatos de hombre | Pares de botines de seguridad segun base administrativa adjunta. |
$ 12.375,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 198.000
|
$ 198.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 198.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.620
|
|
$ 235.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.