|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3654-692-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LLAVERO MEDIDOR DE PRESIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Instituto de Investigaciones y Control - IDIC |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
|
|
R.U.T. |
61.101.034-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
|
|
R.U.T. |
61.101.034-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
27313,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Cristian Tala M. |
|
Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
|
|
R.U.T. |
7.515.289-2 |
|
Sucursal |
Cristian Tala M. |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 200 | | (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(741)
|
$ 741,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 148.200
|
$ 148.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 148.200
|
|
Descuento
|
$ 4.446
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.313
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 171.067
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.