Orden de Compra. Nº
3654-742-G107
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MATERIALES LAB.CUERO Y CALZADO
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Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Investigación y Control - IDIC
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3654-742-G107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES LAB.CUERO Y CALZADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Recepción de productos lunes a viernes hasta 17:00 hrs., remitir factura solamente a Secc. Abast. IDIC, incluyendo el Nº O/C., Factura electrónica abastecimiento@idic.cl, CONSULTA DE PAGO LLAMAR AL 520 7796.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Instituto de Investigación y Control - IDIC
Razón Social
Instituto de Investigación y Control - IDIC
R.U.T.
61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Montt 2050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Instituto de Investigación y Control - IDIC
R.U.T.
61.101.034-6
Dirección de Facturación
Pedro Montt 2050
Comuna
-1
Impuesto
25813,4
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 2050
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA
R.U.T.
5.954.116-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
3
Unidad
Tijeras
TIJERAS METÁLICAS 660 81/2.
$ 8.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.100
$ 26.100
27111503
Cuchillos de diversas aplicaciones
4
Unidad
Cuchillos de diversas aplicaciones
CUCHILLOS ZAPATEROS.
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
27111902
Limas
6
Unidad
Limas
LIMAS GRANDES TIPO TRIÁNGULAR 5".
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
31201601
Adhesivos químicos
5
Unidad
Adhesivos químicos
ULTRAFLEX CONTAC 3/4 LT.
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.750
$ 12.750
27112820
Troqueles de herramienta engarzadora de lengüetas
1
Unidad
Troqueles de herramienta engarzadora de lengüetas
SACABOCADO DE RULETA.
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
27111801
Cintas métricas
6
Unidad
Cintas métricas
HUINCHAS ZAPATERO.
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.940
$ 8.940
27111501
Hojas de cuchillo
4
Unidad
Hojas de cuchillo
CUCHILLO TIPO CORVO.
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
47131605
Cepillos de limpieza
3
Unidad
Cepillos de limpieza
ESCOFINA METÁLICA 8".
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.670
$ 20.670
46181504
Guantes protectores
6
Par
Guantes protectores
GUANTES DE CUERO CABRITILLA.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
Total Neto
$ 135.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.813
TOTAL OC
$ 161.673
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.