Orden de Compra. Nº3654-742-G107 "MATERIALES LAB.CUERO Y CALZADO"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Investigación y Control - IDIC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3654-742-G107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LAB.CUERO Y CALZADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Recepción de productos lunes a viernes hasta 17:00 hrs., remitir factura solamente a Secc. Abast. IDIC, incluyendo el Nº O/C., Factura electrónica abastecimiento@idic.cl, CONSULTA DE PAGO LLAMAR AL 520 7796.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto de Investigación y Control - IDIC
Razón Social Instituto de Investigación y Control - IDIC
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 2050
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Investigación y Control - IDIC
R.U.T. 61.101.034-6
Dirección de Facturación Pedro Montt 2050
Comuna -1
Impuesto 25813,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 2050
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN CARLOS BENAVENTE OLIVA
R.U.T. 5.954.116-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras3UnidadTijerasTIJERAS METÁLICAS 660 81/2. $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
27111503
Cuchillos de diversas aplicaciones4UnidadCuchillos de diversas aplicacionesCUCHILLOS ZAPATEROS. $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
27111902
Limas6UnidadLimasLIMAS GRANDES TIPO TRIÁNGULAR 5". $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
31201601
Adhesivos químicos5UnidadAdhesivos químicosULTRAFLEX CONTAC 3/4 LT. $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
27112820
Troqueles de herramienta engarzadora de lengüetas1UnidadTroqueles de herramienta engarzadora de lengüetasSACABOCADO DE RULETA. $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27111801
Cintas métricas6UnidadCintas métricasHUINCHAS ZAPATERO. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
27111501
Hojas de cuchillo4UnidadHojas de cuchilloCUCHILLO TIPO CORVO. $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
47131605
Cepillos de limpieza3UnidadCepillos de limpiezaESCOFINA METÁLICA 8". $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.670 $ 20.670
46181504
Guantes protectores6ParGuantes protectoresGUANTES DE CUERO CABRITILLA. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
Total Neto $ 135.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.813
TOTAL OC $ 161.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.