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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3654-754-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-100-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3654-100-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Instituto de Investigaciones y Control - IDIC |
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Razón Social |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
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R.U.T. |
61.101.034-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL
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R.U.T. |
61.101.034-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
131100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 2136 (Ex N° 2050) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-12-2019 |
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Proveedor |
Richard Contreras |
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Razón Social |
RICHARD ANTONIO CONTRERAS LILLO
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R.U.T. |
12.466.390-3 |
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Sucursal |
Richard Contreras |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171502
| Puertas de tela metálica | 1 | Unidad | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA | TODOS LOS MATERIALES SON CERTIFICADOS Y GARANTIZADOS . OBRA DE MANO DE PRIMERA CALIDAD. |
$ 690.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 690.000
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$ 690.000
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Total Neto
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$ 690.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.100
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$ 821.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.