Orden de Compra. Nº3656-1007-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-157-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3656-1007-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-157-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3656-157-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Requínoa
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Unidad de Compra Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 OTROS, SERVICIOS COMUNITARIOS (CERT. 5/2026) del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T. 69.081.300-9
Dirección de Facturación Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
Comuna Requinoa
Impuesto 1340475,53982301
Dirección de Envío de la Factura Comercio 121 Municipalidad de Requínoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS MARIANO
Razón Social LUIS MARIANO GONZÁLEZ MUÑOZ
R.U.T. 9.311.996-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS MARIANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal12Mes02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026LINEA N° 2 SERVICIOS DE RIEGO ORILLADO Y MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO $ 620.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.449.528 $ 7.449.528
Total Neto $ 7.449.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 1.340.476
TOTAL OC $ 8.790.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.